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发布日期:2026-02-24 21:28 浏览次数:

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  今天来给大家讲解一下拥有优吧财务软件如何进行年度结转。呃,首先大家在登录软件的时候,如果是以二零二三年的日期选择二零二三年日期登点登录, 那么出现不存在的年度这样的提示的时候,那就需要我们在优八软件里需要新建一个会计年度,就是新建一个二零二三年的会计年度, 那么大家就要以二零二二年十二月份去年的日期来登录软件,我们登登到软件里边,在基础设置基本信息下面有个快递期间点开,那么大家可以看到这个账套里面呢,只有二零二二年度的快递年度,我们需要点增加, 软件会提示你本账套的最新快年度为二零二二年,是否新建二零二 三年的会议阅历点确定。好,那这个时候我们已经有了二零二三年的会议期间,那么把这个关掉,那这个时候我们就可以用二零二三年的日期来登录了。今天二零二三年一月七号啊,这就进来了, 进到二零二三年的账套之后呢,我们还有几个工作需要需要做。首先第一个呢,大家进到这个业务工作财务会计里边总账,然后找他提出提出余额,那我们需要在这个位置啊,点击开账, 点击开账,那如果说你没有点击开账的话,是没有办法做凭证的,点击开账,那么点击开账之后呢,我们还需要点击结转,那么点击结转的目的 什么呢?就是把上年度的期末余额结转到本年度,作为二零二三年的年初余额, 那么结转成功的话,软件会有一个提示,那么在没有出现提示之前, 大家一定不要做其他的操作啊,一定要等到这个阶段成功的提示出现啊,有可能有时候你的数据量比较大,时间会长一点, 那么要等到结转成功的提示出现,说明你这个时候已经把去年的期末余额结转到本年的期初了啊,这个就可以了。 那么整个的气出余额结转过来之后呢,我们就可以退出来,正常的我们来填制,正常的我们来填制凭证了啊,那么这样的话,你整个新年度的年度结转工作就顺利完成了。

  全部都做完账之后,我们就需要去进行我们操作,一步是关于我们的期间随意结转,一步是关于我们的结账期间随意结转呢?一般是我们每个月的最后一张凭证,我们要把损一类的科目转到我们的本 利润当中,在结转的时候我们先要去定义一下,定义的时候我们是在期末转账定义里面有一个期间损益 期间随意当中我们是在本年利润科目这去选择一下我们要转入的本年利润是哪个科目,就好像我所有的随意练科目全要结转到本年利润当中,我就需要在这里头去选择一下,这个里面有个需要我们注意的地方是什么呢?就是如果说我们已经用了三个月了,然后在第四个月,第五个 每个月都有新增的水印的科目,在科目里头我都新加了二级,新加了三级,那我们是需要回到这个里头去重新定义 以下的。你新增的科目在期间损益转账定义当中是没有这个本年利润科目的,这个需要我们回来再去改一下啊,就是把这个科目指定一下,进来之后你会发现这个地方是空的,你把这个地方给他补录一下,然后点确定就可以了。 确定完成之后,我们点一下短账生成,选择一下我们的结转月份是哪个月份,然后选择期间随意结转,期间随意结转的时候,我们如果说我要收入和支出分开结转的话,我们类型这可以选择一下收入和支出,你光结收入还是光结支出,还说要结全部这个地方我们就可以选择一, 然后下面有一个包含内记账凭证,就是我们在不记账的情况下,我就要做这个期间随意结转,我就可以把这个地方打上钩,然后上面还有一个什么呢?按照科目辅助核算和自定向展开,这个是涉及到如果我们本年利润也挂了辅助 核算,或者说我们损益类科目挂了辅助核算,然后我结转的时候,我想把我所有辅助核算的明细全转出去,那我们就需要把这个地方打上钩,再去结转,就是我们需要两个地方啊,然后点确定就可以了,因为我这个平台里头现在没有这个涉及到损益的啊, 他没有数据点下全选,就正常情况下他会生成一张这个损一类的凭证,然后我们在做这张凭证的时候,需要注意的是我们要注意一下凭证的日期,你要把凭证日期放到当月,七月的期间随意结转,你要放到七月,要不我们做资产负债表的时候,他是不平的, 就这个需要注意一下。然后还有一个需要注意的是什么?就是我们在填至凭证的时候,就是我们在填至凭证的时候,我们所有损益类科目当中是收入的,就是我们待放余额的,我们做凭证全要做到待放,包括如果我们是要红 冲,就是我们要冲销,我们的收入也要做到大方,红字是支出的,我们全部要做到借方和借方,红字不能往大方去做,尤其是我们那个财务费,财务费用当中我们的利息收入和利息费用利息支出,这个我们更需要去注意一下啊,也需要去注意一下,他必须做到借方和借方红字, 如果说你两方都有数字的话,他会影响到我们报表的后期关系。就你可能查的时候,哎,发现你所有的数都是和账号去查 一样的,但是你就会发现为什么我的资产负债表和我利润表的高级关系不对,那就是因为你的损益类科目方向做错了,做的两方都有数了。这个是这个我们可以用钉子上去想一下, 就是如果我们是手工账的话,我们钉子账他其实最后转出的是余额,但是在拥有的系列软件当中他全是什么呢?是哪边有数就从哪边转出,如果你是借方有数,他就从贷方转出,贷方有数 从借网转出,他就会造成你这个数字重复了,这不是结转余额,他结转是发生过,这个是需要我们注意的一下地方啊,要注意一下这个制单日期一定是当月,然后把这张评论保存就可以了。

  u 八、软件操作期间损益结转设置今天跟大家分享一下期间损益结转常见问题。正在做凭证, 突然发现需要新加损益类的二级科目,正常添加科目做凭证,期间损益也结转完成。但是查余额表的时候发现新加的科目还有余额期间损益没结转,这个科目 告诉大家遇到这种情况怎么办?连总账期末转账定义期间损益,右边拖拽进度条, 看这个科目管理费用交通费就有可能是新加的科目,这里面就没有定义,就手工把它写 本年利润科目,鼠标放在右边,点一下空白处,让这个科目后面跟着本年利润点一下确定, 这样下个月再做的时候,期间损益的科目就会直接自动结转。请持续关注我,为您分享更多软件操作视频。

  hello, 大家好,今天跟大家分享的是 u u 八中对应期间损益结转的一个操作流程,那么都知道在每个会计月度里面都需要进行这个期间 转移的一个阶段操作,那么如何进行正确的这个机械转移接转的配置以及操作流程呢?点开上方的义务导航,嗯,转成离异下方的一个机械转移, 我们可以在此见面呢。可以进行一个对应损益类科目接转到本年利润科目的一个选择,我们可以选择对应的本年利润科目,可以选择对应的这个利润分配科目, 可以看一下,那么对应这个本年利润的这些科目就会变化,如果说我们改成幺零三,那么对应的这个本年利润相当于就是说存一科目结账 转到定的本年利润科目当中去,我们点击这个确定按钮就行,那么下一步呢,就是进行这个随意接转的一个转账生成,我们可以在这个总账模块对下方有一个期末,可以点开这个转账生成, 我们选择对应这个七年损益结转,那么在此模块呢就可以对应配置咱们这个本年利润科目的一个结转方向,也可以看到可以配置对应的这个本年利润科目, 当然这个是比较简便的一个方法,大家都可以记一下这个,然后点击下方这个包含微信上凭证,我们点击上方这个全选,点击确定显示,那么这样就是咱们在当期的这一张,所以结转的凭证就已经生成完毕了, 如果检查对应的这些金额没有问题的话,我们就点击上方的这个保存, 点击退出,我们再去刷新一下,看一下对应这个科目余额表,看他是否对应的损益科目的一个余额都已经结转到本年利润当中去了, 我们可以看到对应的当期的一些这些损益类科目期末余额是零,那么就说明咱们正常进行的这个期限损益阶段这个流程是没有问题的。那么以上呢,就是这一次跟大家分享的 呃,咱们在每个月都要进行的齐全损益切转这个操作流程,那么如果对于这个流程有其他疑问的话,大家可以在评论区下方进行留言啊,我这边会定期进行一个回复。好,谢谢大家。

  拥有 u 八财务软件新手入门教程,适合所有财务新人,可根据设定好的凭证分路、借贷方向及计算公式,在转账生成时自动生成凭证,可处理的业务有 费用、结转、税金计算等。下面以结转制造费用为例。首先点击增加按钮,输入转账序号,选择凭证类别,然后点击确定按钮。接下来点击增行按钮,首先来选择借方科目方向,选择借方, 然后定义取出公式,可以使用公式向导进行公式设置,继续点击增行按钮,录入金额公式, 然后保存即可。

  哈喽,大家好,我是本期秒懂优八的主播罗小萌,快到年底了,听说您还在为不知道怎么去年级而苦恼,哎,没关系,今天主播就给大家分享一个超级简单的连接方式,开账结算的方法。 顾名思义,开账结转就是开一个新年度的账,然后将旧年度的数据结转到新年度的期出,总共就两个步骤,非常的简单。 在做开道结转之前啊,我们需要做几点准备,首先第一个我们需要备份好账套,为了您的数学安全,做年级之前一定要备份账套。 接下来是第二个,第二个的话我们需要去增加一个新的会计年度。增加新的会计年度有两个方法,第一个 我们可以在基础设置基本信息会计期间当中手工增加快捷年度。另一个呢就是对上一年度十二月份除出纳模块以外的任意一个模块进行月结就可以,系统就可以自动增加一个快捷年度了。 最后一点准备呢,就是需要将上年度十二月份的总账模块进行月结,如果不月结的话,在急转的时候,总账数据是无法结转成功的。 好,那么所有的准备工作等于做完了,我们开始正式进入连接的操作。首先我们需要用新年度一月份的时间登录 u 八系统,然后点击总账七出余额, 点击开账,这样系统会自动将科目带到新的年度,这样开账算是成功了,但是 这个时候只是开放成功,吸出余额是还是空白的,还是没有数据的,这个时候呢,我们还需要点击结转的按钮,这样整个操作的流程啊才算是全部完成了,点击结转之后,系统将自动将上年的新的数据截展到新年度的期出, 是不是真的非常的简单呢?好了,那我们最后呢来做一个技术总结,在做开杠结转的连接方式的时候,我们需要注意些什么?需要准备些什么? 首先第一点,被分好上套,这点怎么强调都不为过,大家可千万不要忘记哦。然后是第二点,开账前需要增加会计年度结转前,上年度十二月份总账必须结账。三、只要新年度的凭证没有记账,就 可以重新进行结转。四、上年度无法及时结账,可以先开账,不结转继续做新年度的业务,等到上年度十二月份可以结账了再进行结转,对新年度做的单据和凭证都是没有影响的。

  u 八软件年结操作二、非跨年年查模式年结这一期我们讲一下第二种年结方式,非跨年年查模式。此模式主要针对于新年度要对基础档案进行大规模变动的账套。 其实这种账套更推荐重建账,例如会计科目、客商档案、人员存货等。但重建账很多业务单据无法关联,各模块期出也不好处理,有时会采用这种方式粘结。 而跨年连查模式就要求新年度不能对基础档案进行大规模修改,尤其不能删除可以增加而且修改过的科目不能跨年连查,会不准。非跨年连查模式年结需要 登录系统管理,点击系统注册,用账套主管登录到要年结的年份。 演示的账套是要从二零一五年年结到二零一六,因为建账时间较长,我提前建好了。二零一六年。建立。新年度的操作是点击账套库建立确认,显示的下一个年度,点击确定,等待建立完成。 建立完成后注销,重新登录到新建立的年度,点击年度账,选择账套库初始化, 点击下一步,选择要粘结的模块,点击下一步检查,如果不能粘结,这里可以看到原因,根据原因进行 处理即可。如果检查通过,即可点击确定进行粘结。粘结完成后到新年度进行试算对账即可。 这里要说明的是,早期版本的 u 八年结跟这种方式比较类似,只是需要点击的是年度账建立。建立完成后需要点击结转上年数据,但是除了总账以外的模块不可以重新年结,需要修改数据库后台。 粘结完成后,可以对新年度的数据进行基础档案修改。已经没有余额的,科目、部门人员、存货、客商信息等可以直接删除。 有余额的,可以在期出余额里删除余额后进行修改。请持续关注我,为您分享更多软件操作视频。

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